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西和县人民检察院2025年单位预算公开情况说明

时间:2025-02-24 15:17:24 来源:  作者: 点击数:




西和县人民检察院

2025年单位预算公开情况说明


   


第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

1.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

2.依法对国家机关工作人员利用职权实施非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。

3.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

4.依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法进行监督。

5.对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

我单位内设部门5个:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部,并设党支部、团支部、工会、妇委会等党团工群组织。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1,027.16万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2025年收入预算1,027.16万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入1,027.16万元,占100.00%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

上年结转收入0.00万元,占0.00%;

其他收入0.00万元,占0.00%。

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(二)支出预算

2025年支出预算1,027.16万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出783.16万元,占76.25%;项目支出244.00万元,占23.75%;上年结转收入0.00万元,占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1,027.16万元,包括:公共安全支出880.68万元、社会保障和就业支出49.93万元、卫生健康支出34.12万元、住房保障支出62.43万元。

具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表4,5,6,7):

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(一)基本支出

2025年基本支出783.16万元,比2024年预算增加18.49万元,增长2.4%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加。

其中:人员经费支出689.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出93.24万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2025年一般公共预算项目支出244.00万元,比2024年预算增加4万元,增长1.7%,增长的主要原因是检察业务综合保障经费较去年的保障力度增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2025年预算数为595.30万元,比2024年预算增加6.1万元,增长1.0%,增长的主要原因是新录入公务员造成人员经费增加,相应的公用经费也增加。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为244.00万元,比2024年预算增加4万元,增长1.7%,增长的主要原因是检察业务综合保障经费较去年的保障力度增加。

3、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):2025年预算数为41.38万元,比2024年预算增加7.46万元,增长22.0%,增长的主要原因是本年事业运行类公用经费保障力度增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025年预算数为1.80万元,比2024年预算增加0.4万元,增长28.6%,增长的主要原因是增加行政退休人员1名,相应的人员经费增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为47.58万元,比2024年预算增加1.37万元,增长3.0%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为0.55万元,比2024年预算减少0.03万元,下降5.2%,下降的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为18.78万元,比2024年预算增加0.47万元,增长2.6%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为0.48万元,与上年预算持平,主要原因是我院本年度事业类人员经费未发生变化。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为14.86万元,比2024年预算增加1.29万元,增长9.5%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为62.43万元,比2024年预算增加1.43万元,增长2.3%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算18.78万元,较2024年预算减少25.00万元。

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年预算持平,主要原因是今年本单位无因公出国(境)费用。

2.公务接待费0.78万元,与上年预算持平,主要原因是严格落实中央八项规定精神和过紧日子有关要求,厉行节约,严控公务接待数量和人数。

3.公务用车购置及运行维护费18.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费18.00万元),比2024年预算减少25万元,下降58.1%,下降的主要原因是2024年我院有公务用车购置费,2025年无此项支出。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费1.79万元,比2024年预算增加0.29万元,增长19.3%,增长的主要原因是我院严格控制培训人数、规模,减少培训费支出预算,但去年培训经费紧张,今年申请财政厅提高保障力度。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元,与上年预算持平,主要原因是2025年我院无会议安排,故无会议费预算支出。

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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费106.38万元,比2024年预算增加33.81万元,增长46.6%,增长的主要原因是2025年我院新录入公务员2名,相应的公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额211.71万元,其中:政府采购货物预算94.71万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算117.00万元。

2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1,412.58万元。其中:办公用房820.00平方米,价值112.88万元。预算单位共有公务用车4辆,价值64.76万元。单价20万元以上的设备价值1,012.80万元。2025年拟采购固定资产约89.71万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入,2025年计划征收0.00万元。

(三)重点项目情况

项目名称:中央政法转移支付资金

1、项目概况:该项目资金由中央财政通过转移支付安排,明确了办案费及装备费,按照中央政法转移支付办案费及装备费资金管理的有关规定使用,根据案件数量情况和实际需要提出装备采购申请,报上级部门审核后制定采购方案,编制采购计划,经财政投资评审后,委托中介机构实行公开招标,与中标单位签订采购合同,组织物资验收,进行入账管理。


2、立项依据:根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发的《关于加强政法经费保障工作的意见》及财政部印发的《政法经费分类保障办法(试行)》的文件。


3、实施主体:西和县人民检察院。

4、实施周期:2025年1月1日-2025年12月31。

5、实施计划:2024年9-12月,申请项目预算;2025年1月,项目开始实施;2025年12月,开始项目绩效测评。

6、年度预算安排:中央补助安排180万元。

7、预期总体目标:认真按照相关部署要求,全面加强法律监督主责主业,依法履行监督职能,建立公益诉讼检察与行政执法信息共享机制,强化检察科技装备建设,保障国家法律的统一和正确实施,提升智慧检务保障信息化水平。


(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分项目未完工,未按时完成支付进度。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:工程完工后,按时完成支付,年底支付进度达到100%。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分项目未完工,未按时完成支付进度。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:工程完工后,按时完成支付,年底支付进度达到100%。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:我院以后加强预算,保证本年的项目能够按时完成支付进度。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:按时如期公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2025年度增加单位预算项目0个,增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标48个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标27个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映西和县人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映西和县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映西和县人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映西和县人民检察院开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

31、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

32、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

33、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

34、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

38、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

39、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

41、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

42、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

43、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

44、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

45、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

46、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

47、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

48、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

49、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

50、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

51、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

52、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

53、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

54、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

55、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

56、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

57、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

西和县人民检察院

2025年02月24日


附件:1.西和县人民检察院2025年单位预算公开表

2.西和县人民检察院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,027.16

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

880.68

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

49.93

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

34.12



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

62.43



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

1,027.16

本年支出合计

1,027.16





十、上年结转


二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

1,027.16

支出总计

1,027.16


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

1,027.16

   经费拨款

1,027.16

       本年收入合计

1,027.16











十、上年结转


   财政性资金结转


       一般公共预算收入结转


       政府性基金预算收入结转


       国有资本经营收入结转


   非财政性资金结转


   教育专户结转


十一、上年结余


   财政性资金结余


       一般公共预算收入结余


       政府性基金预算收入结余


       国有资本经营收入结余


   非财政性资金结余


       收入合计

1,027.16


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

1,027.16

783.16

244.00


[204]公共安全支出

880.68

636.68

244.00


[20404]检察

880.68

636.68

244.00


[2040401]行政运行

595.30

595.30



[2040402]一般行政管理事务

244.00


244.00


[2040450]事业运行

41.38

41.38



[208]社会保障和就业支出

49.93

49.93



[20805]行政事业单位养老支出

49.38

49.38



[2080501]行政单位离退休

1.80

1.80



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.58

47.58



[20899]其他社会保障和就业支出

0.55

0.55



[2089999]其他社会保障和就业支出

0.55

0.55



[210]卫生健康支出

34.12

34.12



[21011]行政事业单位医疗

34.12

34.12



[2101101]行政单位医疗

18.78

18.78



[2101102]事业单位医疗

0.48

0.48



[2101103]公务员医疗补助

14.86

14.86



[221]住房保障支出

62.43

62.43



[22102]住房改革支出

62.43

62.43



[2210201]住房公积金

62.43

62.43




表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1,027.16

一、本年支出

1,027.16

(一)一般公共预算财政拨款

1,027.16

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

880.68



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

49.93



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

34.12



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

62.43



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债安排的支出






     

1,027.16

     

1,027.16


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501087]西和县人民检察院

1,027.16

1,027.16

783.16

244.00








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

1,027.16

783.16

244.00

204

公共安全支出

880.68

636.68

244.00

20404

检察

880.68

636.68

244.00

2040401

行政运行

595.30

595.30


2040402

一般行政管理事务

244.00


244.00

2040450

事业运行

41.38

41.38


208

社会保障和就业支出

49.93

49.93


20805

行政事业单位养老支出

49.38

49.38


2080501

行政单位离退休

1.80

1.80


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.58

47.58


20899

其他社会保障和就业支出

0.55

0.55


2089999

其他社会保障和就业支出

0.55

0.55


210

卫生健康支出

34.12

34.12


21011

行政事业单位医疗

34.12

34.12


2101101

行政单位医疗

18.78

18.78


2101102

事业单位医疗

0.48

0.48


2101103

公务员医疗补助

14.86

14.86


221

住房保障支出

62.43

62.43


22102

住房改革支出

62.43

62.43


2210201

住房公积金

62.43

62.43



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

783.16

689.92

93.24

301

工资福利支出

686.94

686.94


30101

基本工资

247.38

247.38


30102

津贴补贴

159.84

159.84


30103

奖金

27.04

27.04


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

47.58

47.58


30110

职工基本医疗保险缴费

17.84

17.84


30111

公务员医疗补助缴费

14.86

14.86


30112

其他社会保障缴费

1.49

1.49


30113

住房公积金

62.43

62.43


30199

其他工资福利支出

108.48

108.48


302

商品和服务支出

93.24


93.24

30201

办公费

17.69


17.69

30211

差旅费

20.13


20.13

30213

维修(护)费

11.55


11.55

30216

培训费

1.79


1.79

30217

公务接待费

0.78


0.78

30228

工会经费

2.83


2.83

30229

福利费

4.56


4.56

30231

公务用车运行维护费

8.00


8.00

30239

其他交通费用

25.46


25.46

30299

其他商品和服务支出

0.45


0.45

303

对个人和家庭的补助

2.98

2.98


30302

退休费

1.80

1.80


30305

生活补助

0.70

0.70


30307

医疗费补助

0.48

0.48



表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

[501087]西和县人民检察院

18.78


0.78


18.00


1.79


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

106.38

62.38

44.00

1

[30201]办公费

51.69

17.69

34.00

2

[30202]印刷费




3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费




6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费

20.13

20.13


9

[30213]维修(护)费

11.55

11.55


10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费

4.56

4.56


13

[30231]公务用车运行维护费

18.00

8.00

10.00

14

[30299]其他商品和服务支出

0.45

0.45


15

[31002]办公设备购置





表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2025年度)

单位名称

西和县人民检察院

联系人

赵杰

联系电话

15095767369

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

689.92

上级财政补助


公用经费

93.24

本级财政安排

1,027.16

合计

783.16

其他资金

0.00

项目支出

本级

244.00

收入预算合计

1,027.16

对下转移支付

0.00

支出预算合计

1,027.16

合计

244.00



年度绩效目标

1.常态化开展扫黑除恶斗争,依法严惩各类犯罪,助力法治西和建设,完善矛盾纠纷多元化解机制,深入开展“检察护企”专项行动,持续优化法治化营商环境。

2.回应群众诉求,融合开展“检护民生”专项行动,持续强化老年人、妇女儿童、农民工等特定群体司法保护,同时开展预防性、针对性普法宣传工作。

3.持续完善刑事“大控方”工作体系,开展民事深层次违法行为监督,规范推动公益诉讼检察,多办有影响、效果好的案件,助力法治政府建设。

4.持续强化理论武装,贯彻落实各项决策部署,发挥党建引领作用,推进政治建设与业务工作深度融合。健全完善内部监督制约机制,狠抓“三个规定”落实,营造风清气正的政治生态,加大检察业务专家培养和专业化办案团队建设力度,持续打造过硬队伍。

5.按计划实施项目内容,开展办公设备购置、维修维护(修缮)等工作,保障单位正常运转,进一步提升检务保障能力。


绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

≤100%

预算调整率

≤10%

“三公”经费控制率

≤100%

结转结余变动率

≤0%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

≥10%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

≥90%

人员管理

在职人员控制率

≤100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

各类案件办理完成率

=100%

设备购置完成率

=100%

公务用车运行维护数

=2辆

维修维护(修缮)工作完成率

=100%

开展专项行动

=2项

开展民事深层次违法行为监督工作

=1项

普法宣传工作完成率

=100%

质量指标

检察建议采纳率

=100%

设备购置验收合格率

=100%

维修维护(修缮)工作质量

符合要求

案件办理、专项行动及监督等工作开展程序规范性

规范

时效指标

设备购置及时性

及时

维修维护(修缮)工作开展及时性

及时

专项行动、监督等工作开展及时性

及时

案件办理及时性

及时

成本指标

项目支出成本控制率

≤100%

基本支出成本控制率

≤100%

部门综合指标

30

经济效益

法治化营商环境

持续优化

社会效益

检务保障能力

提升

检察机关(我院)正常运行率

=100%

办案办公效率

提高

公务用车安全事故发生数

=0起

法治西和建设

促进

群众来信回复率

=100%

特定群体司法保护

持续强化

生态效益

生态环境法治秩序

维护

服务对象满意度

检察机关(我院)在职人员满意度

≥90%

受益群众满意度

≥85%

可持续发展能力指标

20

组织建设

政治建设与业务工作深度融合

促进

党建工作开展情况

良好

宣传培训

法治宣传机制

健全

检察业务专家培养和专业化办案团队建设力度

加大

制度建设

内部监督制约机制

健全完善

矛盾纠纷多元化解机制

完善

刑事“大控方”工作体系

持续完善

改革创新

检察工作数字化

持续建设


项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

西和县人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

64.00

其中:当年财政拨款

64.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

1.保障检察工作正常开展,全面提升检务保障能力,进一步优化服务、强化管理,为检察工作提供强有力的物质保障;

2.按时完成维修维护(修缮)工作、公务用车运行维护、办公经费保障工作,确保日常检察工作正常开展。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

项目成本控制数

≤64万元

产出指标

40

数量指标

办公经费保障完成率

=100%

公务用车运行维护数

=2辆

维修维护(修缮)工作完成率

=100%

质量指标

办公经费保障率

=100%

维修维护(修缮)工作合格率

=100%

公务用车运行维护保障率

=100%

时效指标

办公经费支付及时性

及时

维修维护(修缮)工作开展及时性

及时

公务用车运行维护及时性

及时

效益指标

20

社会效益

检务保障能力

提升

检察机关(我院)正常运行率

=100%

公务用车安全事故发生数

=0起

满意度指标

10

服务对象满意度

检察机关(我院)在职人员满意度

≥90%



项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

西和县人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

180.00

其中:当年财政拨款

180.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

目标1:着力做优刑事监督检察工作,着力做强民事、行政检察工作,着力做实公益诉讼检察工作,提高我院财政资金配置效率和使用效益,加强基础设施建设,切实发挥资金的使用效益;

目标2:完成维修维护、设备购置、差旅费发放等工作,保障检察机关正常运行;

目标3:实施未检办案专区建设项目和检查宣传工作室项目,进一步提升我院办案办公条件。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

项目成本控制率

≤100%

产出指标

40

数量指标

办公经费保障完成率

=100%

委托业务工作完成率

=100%

设备购置完成率

=100%

未检办案专区建设项目完成率

=100%

检察宣传工作室项目完成率

=100%

维修维护工作完成率

=100%

差旅费发放完成率

=100%

质量指标

设备购置验收合格率

≥100%

办公经费保障率

=100%

委托业务工作达标率

=100%

维修维护工作合格率

=100%

未检办案专区建设项目建设及验收合格率

=100%

检察宣传工作室项目验收合格率

=100%

差旅费发放准确率

=100%

时效指标

办公经费支付及时性

及时

委托业务工作开展及时性

及时

设备购置及时性

及时

维修维护工作开展及时性

及时

未检办案专区建设项目开展及时性

及时

检察宣传工作室项目开展及时性

及时

差旅费发放及时性

及时

效益指标

20

社会效益

检察机关(我院)正常运行率

=100%

办案办公效率

提高

未检办案专区建设项目投入使用率

=100%

检察宣传工作室投入使用率

=100%

满意度指标

10

服务对象满意度

单位工作人员满意度

≥90%



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