前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、单位职责
1.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
2.依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利犯罪案件进行侦查。
3.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
4.依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
5.对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请抗诉。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
我单位内设部门5个:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部,并设党支部、团支部、工会、妇委会等党团工群组织。
(二)参照公务员法管理单位
无参照公务员管理单位。
(三)直属事业单位
无直属事业单位。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年单位收支总预算1,004.67万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
(一)收入预算
2024年收入预算1,004.67万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入1,004.67万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元;
上年结转收入0万元;
其他收入0万元。

(二)支出预算
2024年支出预算1,004.67万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出764.67万元,占76.11%;项目支出240.00万元,占23.89%;上年结转收入0万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出1,004.67万元,包括:公共安全支出863.12万元、社会保障和就业支出48.19万元、卫生健康支出32.36万元、住房保障支出61.00万元。
具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出764.67万元,比2023年预算减少120.87万元,下降13.65%,下降的主要原因:一是退休1人造成人员经费降低;二是政策性调整造成基本支出减少。
其中:人员经费支出668.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费支出96.11万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出
2024年一般公共预算项目支出240.00万元,比2023年预算增加100.00万元,增长71.43%,增长的主要原因是经费保障力度较去年增加。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。
其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。
(三)支出功能分类说明
1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2024年预算数为589.20万元,较2023年预算减少73.02万元,下降11.03%,主要原因是2024年预计退休1人和政策性调整造成人员经费降低。
2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2024年预算数为240.00万元,较2023年预算增加100.00万元,增长71.43%,增长的主要原因是我院2024年项目经费保障力度较去年增加。
3、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):2024年预算数为33.92万元,较2023年预算减少0.61万元,下降1.77%,主要原因是退休增加1人和政策调整造成的人员经费减少。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2024年预算数为1.40万元,较2023年预算增加1.40万元,增长100.00%,增长的主要原因2024年增加行政退休人员1名。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为46.21万元,较2023年预算减少24.02万元,下降34.20%,主要原因是退休增加1人及政策调整,减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。
6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2024年预算数为0.58万元,较2023年预算减少0.30万元,下降34.09%,主要原因是退休增加1人及政策调整,减少了其他社会保障和就业支出预算。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为18.31万元,较2023年预算减少9.52万元,下降34.21%,主要原因是退休增加1人及政策调整,减少了行政单位医疗支出预算。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为0.48万元,较2023年预算增加0.48万元,增长100%,增长的主要原因是政策调整增加了行政事业单位医疗支出中的事业单位医疗支出预算。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为13.57万元,较2023年预算减少6.29万元,下降31.67%,主要原因是退休增加1人及政策调整,减少了公务员医疗补助支出预算。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为61.00万元,较2023年预算减少8.99万元,下降12.84%,主要原因是退休增加1人及政策调整,减少了住房公积金支出预算。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算43.78万元,较2023年预算增加24.40万元。
1.因公出国(境)费用0万元,与2023年预算持平,主要原因是2024年我院无因公出国(境)费用预算支出。
2.公务接待费0.78万元,较2023年预算减少0.60万元,下降43.48%,下降的主要原因是严格落实中央八项规定精神和过紧日子有关要求,厉行节约,严控公务接待数量和人数。
3.公务用车购置及运行维护费43.00万元(其中:公务用车购置25.00万元,公务用车运行维护费18.00万元),较2023年预算增加25.00万元,为公务用车购置费,增长138.89%,增加的主要原因是公务用车按期报废,2024年按需购置公务用车。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费1.50万元,较2023年预算减少2.81万元,下降65.20%,下降的主要原因严格落实中央八项规定精神和过紧日子有关要求,大力压减一般性支出。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,与2023年预算持平,主要原因是2024年我院无会议费预算支出。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费72.57万元,较2023年预算减少0.09万元,下降0.12%,下降的主要原因是我院认真落实中央八项规定,厉行节约,缩减了机关运行经费。
七、政府采购安排情况
2024年单位政府采购预算总额109.49万元,其中:政府采购货物预算85.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算24.49万元。
2024年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1,527.53万元。其中:办公用房820.00平方米,价值112.88万元。预算单位共有公务用车4辆,价值85.30万元。单价20万元以上的设备价值966.51万元。2024年拟采购固定资产约85.00万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2024年本单位不涉及非税收入,2024年计划征收0万元。
(三)重点项目情况
项目名称:中央政法转移支付资金。
1、项目概况:该项目资金由中央财政通过转移支付安排,明确了办案费及装备费,按照中央政法转移支付办案费及装备费资金管理的有关规定使用,根据案件数量情况和实际需要提出装备采购申请,报上级部门审核后制定采购方案,编制采购计划,经财政投资评审后,委托中介机构实行公开招标,与中标单位签订采购合同,组织物资验收,进行入账管理。
2、立项依据:根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发的《关于加强政法经费保障工作的意见》及财政部印发的《政法经费分类保障办法(试行)》的文件。
3、实施主体:西和县人民检察院。
4、实施周期:2024年1月1日-2024年12月31。
5、实施计划:2023年9-12月,申请项目预算;2024年1月,项目开始实施;2024年12月,开始项目绩效测评。
6、年度预算安排:中央补助安排180万元。
7、预期总体目标:认真按照相关部署要求,全面加强法律监督主责主业,依法履行监督职能,建立公益诉讼检察与行政执法信息共享机制,强化检察科技装备建设,保障国家法律的统一和正确实施,提升智慧检务保障信息化水平。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
1.一般性转移支付未安排。
2.专项转移支付未安排。
3.政府性基金转移支付未安排。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分项目未完工,未按时完成支付进度。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分项目未完工,未按时完成支付进度。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:工程完工后,按时完成支付,年底支付进度达到100%。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:按时如期公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加单位预算项目0个,增长率为0。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标21个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标10个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。
10、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。
11、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映西和县人民检察院的基本支出。
12、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映西和县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映西和县人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映西和县人民检察院开支的离退休经费。
17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出
21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
26、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
29、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
30、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
31、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
32、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
33、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
34、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
35、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
36、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
37、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
38、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
39、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
40、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
41、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。
42、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
43、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
44、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
45、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
46、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
47、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
48、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
49、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
50、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。
51、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。
52、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
53、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
54、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
55、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
56、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
57、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
58、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
59、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
60、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
61、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
62、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
63、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
西和县人民检察院
2024年02月20日
附件:1.西和县人民检察院2024年单位预算公开表
2.西和县人民检察院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,004.67 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
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四、公共安全支出 |
863.12 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
48.19 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
32.36 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
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二十、住房保障支出 |
61.00 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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|
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,004.67 |
本年支出合计 |
1,004.67 |
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十、上年结转 |
|
二十九、结转下年 |
|
十一、上年结余 |
|
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收入总计 |
1,004.67 |
支出总计 |
1,004.67 |
表二、单位收入总体情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
** |
1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,004.67 |
经费拨款 |
1,004.67 |
本年收入合计 |
1,004.67 |
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十、上年结转 |
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财政性资金结转 |
|
一般公共预算收入结转 |
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政府性基金预算收入结转 |
|
国有资本经营收入结转 |
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非财政性资金结转 |
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教育专户结转 |
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十一、上年结余 |
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财政性资金结余 |
|
一般公共预算收入结余 |
|
政府性基金预算收入结余 |
|
国有资本经营收入结余 |
|
非财政性资金结余 |
|
收入合计 |
1,004.67 |
表三、单位支出总体情况表
单位:万元
支出功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
总计 |
1,004.67 |
764.67 |
240.00 |
|
[204]公共安全支出 |
863.12 |
623.12 |
240.00 |
|
[20404]检察 |
863.12 |
623.12 |
240.00 |
|
[2040401]行政运行 |
589.20 |
589.20 |
|
|
[2040402]一般行政管理事务 |
240.00 |
|
240.00 |
|
[2040450]事业运行 |
33.92 |
33.92 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
48.19 |
48.19 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
47.61 |
47.61 |
|
|
[2080501]行政单位离退休 |
1.40 |
1.40 |
|
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.21 |
46.21 |
|
|
[20899]其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
32.36 |
32.36 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
32.36 |
32.36 |
|
|
[2101101]行政单位医疗 |
18.31 |
18.31 |
|
|
[2101102]事业单位医疗 |
0.48 |
0.48 |
|
|
[2101103]公务员医疗补助 |
13.57 |
13.57 |
|
|
[221]住房保障支出 |
61.00 |
61.00 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
61.00 |
61.00 |
|
|
[2210201]住房公积金 |
61.00 |
61.00 |
|
|
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一、本年收入 |
1,004.67 |
一、本年支出 |
1,004.67 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
1,004.67 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算财政拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
863.12 |
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
48.19 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
32.36 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
61.00 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)债务还本支出 |
|
|
|
(二十七)债务付息支出 |
|
|
|
(二十八)债务发行费用支出 |
|
|
|
(二十九)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,004.67 |
支 出 总 计 |
1,004.67 |
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 |
总计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
[501087]西和县人民检察院 |
1,004.67 |
1,004.67 |
764.67 |
240.00 |
|
|
|
|
|
|
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
支出功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
总计 |
1,004.67 |
764.67 |
240.00 |
204 |
公共安全支出 |
863.12 |
623.12 |
240.00 |
20404 |
检察 |
863.12 |
623.12 |
240.00 |
2040401 |
行政运行 |
589.20 |
589.20 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
240.00 |
|
240.00 |
2040450 |
事业运行 |
33.92 |
33.92 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.19 |
48.19 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.61 |
47.61 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.40 |
1.40 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.21 |
46.21 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.36 |
32.36 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.36 |
32.36 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.31 |
18.31 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.48 |
0.48 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.57 |
13.57 |
|
221 |
住房保障支出 |
61.00 |
61.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
61.00 |
61.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
61.00 |
61.00 |
|
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
总计 |
764.67 |
668.56 |
96.11 |
301 |
工资福利支出 |
665.98 |
665.98 |
|
30101 |
基本工资 |
228.83 |
228.83 |
|
30102 |
津贴补贴 |
162.32 |
162.32 |
|
30103 |
奖金 |
27.64 |
27.64 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.21 |
46.21 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.33 |
17.33 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.57 |
13.57 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.56 |
1.56 |
|
30113 |
住房公积金 |
61.00 |
61.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
107.52 |
107.52 |
|
302 |
商品和服务支出 |
96.11 |
|
96.11 |
30201 |
办公费 |
12.82 |
|
12.82 |
30211 |
差旅费 |
20.13 |
|
20.13 |
30213 |
维修(护)费 |
9.71 |
|
9.71 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
|
1.50 |
30217 |
公务接待费 |
0.78 |
|
0.78 |
30228 |
工会经费 |
2.83 |
|
2.83 |
30229 |
福利费 |
4.56 |
|
4.56 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
|
15.00 |
30239 |
其他交通费用 |
28.43 |
|
28.43 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.35 |
|
0.35 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.58 |
2.58 |
|
30302 |
退休费 |
1.40 |
1.40 |
|
30305 |
生活补助 |
0.70 |
0.70 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.48 |
0.48 |
|
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
[501087]西和县人民检察院 |
43.78 |
|
0.78 |
25.00 |
18.00 |
|
1.50 |
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 |
部门预算支出经济分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
总计 |
72.57 |
62.57 |
10.00 |
1 |
[30201]办公费 |
19.82 |
12.82 |
7.00 |
2 |
[30202]印刷费 |
|
|
|
3 |
[30205]水费 |
|
|
|
4 |
[30206]电费 |
|
|
|
5 |
[30207]邮电费 |
|
|
|
6 |
[30208]取暖费 |
|
|
|
7 |
[30209]物业管理费 |
|
|
|
8 |
[30211]差旅费 |
20.13 |
20.13 |
|
9 |
[30213]维修(护)费 |
9.71 |
9.71 |
|
10 |
[30215]会议费 |
|
|
|
11 |
[30218]专用材料费 |
|
|
|
12 |
[30229]福利费 |
4.56 |
4.56 |
|
13 |
[30231]公务用车运行维护费 |
18.00 |
15.00 |
3.00 |
14 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.35 |
0.35 |
|
15 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
|
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 |
合计 |
一般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件2
单位整体支出绩效目标表
(2024年度)
单位名称 |
西和县人民检察院 |
总体目标 |
完成2024年总体绩效目标,通过绩效评价全面分析中央政法转移支付办案费及装备费资金分配使用及管理有以及检务保障经费使用管理等情况,单位进一步完善项目申报、实施等程序,规范资金分配、使用及管理,切实提高财政资金使用效益 |
预算情况(万元) |
按支出类型分 |
预算金额 |
按来源类型分 |
预算金额 |
基本支出 |
人员经费 |
668.56 |
当年财政拨款 |
1,004.67 |
公用经费 |
96.11 |
上年结转结余 |
0.00 |
合计 |
764.67 |
其他资金 |
0.00 |
项目支出 |
240.00 |
收入预算合计 |
1,004.67 |
支出预算合计 |
1,004.67 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
部门管理 |
资金投入 |
“三公经费”控制率 |
≤100% |
基本支出预算执行率 |
=100% |
结转结余变动率 |
≤0% |
项目支出预算执行率 |
≤100% |
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
资金使用规范性 |
规范 |
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
人员管理 |
在职人员控制率 |
≤100% |
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
履职效果 |
部门履职目标 |
人员绩效考核率 |
=100% |
车辆管理规范性 |
规范 |
统一业务应用软件利用率 |
≥95% |
结案率 |
=100% |
部门效果目标 |
办案业务能力 |
合格 |
办案流程监控 |
规范 |
社会影响 |
违法违纪情况 |
无 |
服务对象满意度 |
控申工作满意度 |
≥95% |
能力建设 |
长效管理 |
中期规划建设完备程度 |
=100% |
人力资源建设 |
人员定期培训机制完备性 |
健全 |
档案管理 |
档案管理规范性 |
规范 |
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 |
检察业务综合保障经费 |
主管部门及代码 |
501-甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
西和县人民检察院 |
项目金额 |
年度资金总额: |
60.00 |
其中:当年财政拨款 |
60.00 |
上年结转资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
总体目标 |
通过绩效评价全面分析检察业务综合保障经费的资金分配、使用及管理等情况,单位进一步完善项目实施等程序,规范资金分配、使用及管理,切实提高财政资金使用效益。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
公诉案件办理数(%) |
>90百分比 |
案件逮捕率 |
<50百分比 |
质量指标 |
系统运维稳定率 |
=100百分比 |
时效指标 |
系统维护及时性 |
=100百分比 |
效益指标 |
经济效益指标 |
经济案件办结率(%) |
≥80百分比 |
社会效益指标 |
社会公众满意度(%) |
≥95百分比 |
生态效益指标 |
公众生态环境保护意识(%) |
≥80百分比 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度(%) |
>90百分比 |
司法工作人员满意度(%) |
≥95百分比 |
成本指标 |
经济成本指标 |
管理能力提升情况 |
≥95百分比 |
社会成本指标 |
促进社会稳定发展程度 |
≥95百分比 |
生态环境成本指标 |
环境治理案件结案满意度 |
≥95百分比 |
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 |
中央政法转移支付资金 |
主管部门及代码 |
501-甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
西和县人民检察院 |
项目金额 |
年度资金总额: |
180.00 |
其中:当年财政拨款 |
180.00 |
上年结转资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
总体目标 |
完成2023年总体绩效目标,通过绩效评价全面分析中央政法转移支付办案费及装备费资金分配使用及管理等情况,单位进一步完善项目申报、实施等程序,规范资金分配、使用及管理,切实提高财政资金使用效益。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
刑事案件办结率(%) |
≥90百分比 |
公诉案件办理数(%) |
≥100百分比 |
质量指标 |
检察官案件质量评查覆盖率(%) |
≥90百分比 |
案件质量评查活动举办及时性(%) |
≥95万元 |
时效指标 |
绩效信息公开及时率(%) |
及时公开 |
效益指标 |
经济效益指标 |
可持续影响指标 |
及时到位 |
社会效益指标 |
社会公众满意度(%) |
≥95百分比 |
生态效益指标 |
生态环境公益活动参与人次(人次) |
≥30人次 |
公共卫生检查合格率(%) |
=95百分比 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度(%) |
>95百分比 |
员工满意度(%) |
≥95百分比 |
成本指标 |
经济成本指标 |
人力成本占总成本率(%) |
≥70百分比 |
社会成本指标 |
案件处理成本(元) |
<1万元 |
生态环境成本指标 |
生态环境成本指标(次) |
≥5次数 |